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Despesas 354

Empenho 2026NE0000054
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO QUARTEL GENERAL, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS ACERCA DA SEGURANÇA PÚBLICA, NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO, 2026.CONFORME CI 007/2026 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
https://salgueiro.pe.leg.br/transparencia/despesas/gerais?numero_empenho=54&ano=2026
Despesas
Empenho 2026NE0000065
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ACIMA IDENTIFICADA (FÉRIAS INDENIZADAS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
https://salgueiro.pe.leg.br/transparencia/despesas/gerais?numero_empenho=65&ano=2026
Despesas
Empenho 2026NE0000066
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (FÉRIAS INDENIZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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Despesas
Empenho 2026NE0000067
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (HORÁRIOS NORMAIS, AUX. ALIMENTAÇÃO, FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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Despesas
Empenho 2026NE0000068
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 030/2026, EM ANEXO
https://salgueiro.pe.leg.br/transparencia/despesas/gerais?numero_empenho=68&ano=2026
Despesas
Empenho 2026NE0000069
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 030-A/2025, EM ANEXO
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Despesas
Empenho 2026NE0000070
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITES PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 031/2026, EM ANEXO
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Despesas
Empenho 2026NE0000071
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 032/2026, EM ANEXO.
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Despesas
Empenho 2026NE0000077
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 051/2026, EM ANEXO.
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Despesas
Empenho 2026NE0000078
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 052/2026, EM ANEXO.
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Despesas