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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 13 de um total de 13 resultados para o ano 2022
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
20/12/2022 2022NE0000252
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, PARA O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
R$ 141.680,00 R$ 141.680,00 R$ 72.235,88
20/12/2022 2022NE0000253
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
R$ 5.961,34 R$ 5.961,34 R$ 5.497,57
20/12/2022 2022NE0000254
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
R$ 37.776,11 R$ 37.776,11 R$ 29.992,37
20/12/2022 2022NE0000255
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE DE 2022 COMPETENCIA DEZEMBRO.
R$ 159.418,86 R$ 159.418,86 R$ 143.154,04
20/12/2022 2022NE0000256
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
11.351.350/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTACAO AOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.429, DE 26 DE JULHO DE 2022 FOLHA COMISSIONADOS DEZEMBRO.
R$ 11.973,33 R$ 11.973,33 R$ 11.973,33
20/12/2022 2022NE0000257
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RESCISOES DEZEMBRO 2022.
R$ 5.475,76 R$ 5.475,76 R$ 5.037,51
20/12/2022 2022NE0000258
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO PRESIDENTE AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, DESTA CASA LEGISLATIVA, COMPETENCIA DEZEMBRO 2022.
R$ 10.120,00 R$ 10.120,00 R$ 3.219,39
20/12/2022 2022NE0000259
INFOMAXX LTDA EPP
21.450.295/0001-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE UMA CAIXA DE PAPEL OFFSET E DOIS LIVROS DE ATA.
R$ 82,28 R$ 82,28 R$ 82,28
19/12/2022 2022NE0000251
RONIEDSON LEITE MATIAS REFRIGERACAO
20.422.060/0001-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 02 CONTROLES REMOTES PARA AR CONDICIONADO E 02 CAPACITORES DE AR CONDICIONADO.
R$ 400,00 R$ 400,00 R$ 400,00
13/12/2022 2022NE0000250
KEMPELL URBANO DE SANTANA E SA EPP
14.088.986/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS 13 KG, PARA ATENDER A COPA COZINHA, DA SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA.
R$ 118,00 R$ 118,00 R$ 118,00
08/11/2022 2022NE0000225
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE VALOR Nº 02, DO CONTRATO Nº 012 2022, DA EXECUCAO DE REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECOS 001 2022.
R$ 26.759,21 R$ 26.759,21 R$ 23.788,93
25/04/2022 2022NE0000125
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
03/01/2022 2022NE0000025
SA & ALENCAR ADVOCACIA
19.281.149/0001-14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFRENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSSESSORIA JURIDICA AO SETRO DE LICITACOES E CONTRATOS DA CAMARA MUNICIPASL DE SALGUEIRO, CONFORME CPL Nº 001 2021 COMPETENCIA JANEIRO 2022.
R$ 7.590,48 R$ 7.590,48 R$ 7.590,48