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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 54 resultados para o ano 2022
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
04/07/2022 2022NE0000167
SUPRAMAX LTDA
03.125.369/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO Nº 002 2022 PROCESSO LICITARIO Nº 12 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 002 2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07 2022.
R$ 8.345,50 R$ 8.345,50 R$ 8.345,50
04/07/2022 2022NE0000168
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO NA ALIMENTACAO DO SISTEMA LINCON DO TCE PE. 2022.
R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
30/06/2022 2022NE0000163
JOSE ALVES CARDOUZO
08.121.402/0002-37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS PARA INSTALACOES NO PLENARIO, ONDE FUNCIONARA TEMPORARIAMENTO AS SESSOES DO LEGISLATIVO.
R$ 378,00 R$ 378,00 R$ 378,00
28/06/2022 2022NE0000162
ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
25.053.861/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS, PARA REPOSICAO NO VEICULO PLACA: PCC0205, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
R$ 1.607,40 R$ 1.607,40 R$ 1.607,40
28/06/2022 2022NE0000166
VINICIUS ALVES FERREIRA LUSTOSA FALCAO
***.***.204-10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE PF (ENGENHEIRO OU ARQUITETO) PARA ASSESSORAR A FISCALIZACAO DE OBRAS E OU SERVICOS DE ENGENHARIA DO PREDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES DE SALGUEIRO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 016 2022 DISPENSA Nº 008 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº 017 2022.
R$ 16.050,00 R$ 16.050,00 R$ 13.441,83
27/06/2022 2022NE0000161
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO EM APARELHO TELEFONICO DA RECEPCAO DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
R$ 290,00 R$ 290,00 R$ 284,20
17/06/2022 2022NE0000165
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE LOCACAO DE, NO MINIMO 04 SALAS E 01 AUDITORIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, ENQUANTO PERDURAR A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 015 2022, DISPENSA Nº 007 2022 E TERMO DE CONTRATO Nº 014 2022.
R$ 17.400,00 R$ 17.400,00 R$ 17.400,00
08/06/2022 2022NE0000156
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
09.061.057/0001-75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO LICITARIO Nº 001 2022 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001 2022, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 06 2022 PRODUTOS ALIMENTICIOS.
R$ 1.125,00 R$ 1.125,00 R$ 1.125,00
03/06/2022 2022NE0000160
UANDERSON ROBERTO N S DA SILVA CONTABILIDADE
17.554.090/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO E ASSESSORIA NA ELABORACAO DE ORCAMENTO ESTIMATIVO DE DESPESAS, FASE INTERNA DA LICITACAO, COM BASE NA IN 73 05 08 2020, NO MES DE MAIO DE 2022.
R$ 6.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
02/06/2022 2022NE0000164
JN CONSTRUCAO LTDA
21.641.207/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAR REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE SALGUEIRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 008 2022, TOMADA DE PRECO Nº 001 2022 E CONTRATO Nº 012 2022.
R$ 246.568,46 R$ 242.420,69 R$ 215.004,90
30/05/2022 2022NE0000146
KARLA NAYARA OLIVEIRA XAVIER LTDA
10.824.203/0001-56
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOE DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL SOBRE LED, 13 LAMPADAS PARA SOBREPOR QUADRADO REATOR DE LUZ, PARA O ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.
R$ 682,24 R$ 682,24 R$ 682,24
11/05/2022 2022NE0000136
INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO DE RESULTADOS IBGR
44.342.924/0001-41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM INSCRICOES DIS VEREADORES LUIS ANDRE FILGUEIRA, DOMINGOS SAVIO PIRES E FRANCLECIO LEANDRO SA, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ASPECTOS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO LEGISLATIVO, REALIZADO NA CIDADE DE SALVADOR BA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO.
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
25/04/2022 2022NE0000126
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESPESAS COM DIARIAS, CONFORME RESOLUCAO 001 2022, TRATASE DE VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA DF, PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS DE 26 A 29 DE ABRIL.
R$ 10.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
18/04/2022 2022NE0000116
MIGUEL CRUZ BARROS VERAS DE QUEIROZ LTDA
28.680.318/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS, PETROLINA BRASILIA 26 04 E BRASILIA PETROLINA 29 04.PASSAGEIROS: AFAEUDES SAMPAIO, DOMINGOS SAVIO, EMMANUEL GUEDES, FRANCENILDO BEZERRA, FRANCLECIO LEANDRO, FLAVIO EPAMINONDAS, JOSE HENRIQUE, LUIS ANDRE, MARIA ELIANE, MARIANO BARROS, OLAVO BRUNO, E TIAGO ARRAES, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NOS DIAS DE 26 A 29 DE MARCO.
R$ 72.274,80 R$ 36.137,40 R$ 36.137,40
23/03/2022 2022NE0000106
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE REEMBOLSO DE KILOMETRAGEM EM VEICULO PROPRIO PLACA: PGC 6276, CONFORME RESOLUCAO 001 2022 TRATASE DE VIAGEM A CIDADE GARANHUNS PARA CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS E PREFEITURAS, NOS DIAS DE 24 A 27 DE MARCO.
R$ 1.486,80 R$ 1.486,80 R$ 1.486,80
18/03/2022 2022NE0000096
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE PRAZO DETERMINADO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
R$ 8.476,34 R$ 7.442,86 R$ 6.874,82
07/03/2022 2022NE0000086
INTELCOM VENDAS,CONSERTOS E INST.CENTRAIS
04.862.427/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE REMANEJAMENTO DE RAMAIS DE TELEFONES, PARA SALAS DE GABINETES NO PREDIO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL.
R$ 270,00 R$ 270,00 R$ 264,60
25/02/2022 2022NE0000076
SALGUEIRO FMREDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA
03.754.007/0002-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO DE SINAL RADIO AM OU FM COM ABRANGENCIA LOCAL E REGIONAL PARA A VEICULACAO DAS SESSOES DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, AS QUARTASFEIRAS DAS 09 AS 13 HRS. DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME CT 008 2022, CREDENCIAMENTO Nº 001 2022, PROCESSO Nº 003 2022.
R$ 43.929,60 R$ 39.187,20 R$ 38.947,59
15/02/2022 2022NE0000068
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOAME
28.616.550/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO PE, INCLUINDO, RELACOES PUBLICAS, MIDIAS DIGITAIS TRANSMISSOES ONLINE, COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICADE DE EVENTOS E SESSOES. CONFORME CONTRATO Nº 005 2022 PROCESSO LICITATORIO Nº 005 2022 E CONVITE Nº 003 2022.
R$ 137.000,00 R$ 137.000,00 R$ 134.808,00
15/02/2022 2022NE0000069
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
VALOR QUE SE EMEPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONFORME RESOLUCAO 001 2022.
R$ 10.000,00 R$ 9.100,00 R$ 9.100,00