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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 11 de um total de 91 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
24/01/2024 2024NE0000056
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 1.147,15 R$ 1.147,15 R$ 1.147,15
23/01/2024 2024NE0000053
MODELO AUTO E MOTO PECAS LTDA
14.757.970/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE MESA COLUNA DIRECAO CBTWISTER PARA CONSERTO DA MOTOCICLETA DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 350,00 R$ 350,00 R$ 350,00
22/01/2024 2024NE0000050
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS DE LOCACAO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMATICA(SOFTWARE) PARA GESTAO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DA CAMARA, CONFORME CONTRATO Nº 028 2024.
R$ 4.800,00 R$ 4.800,00 R$ 4.800,00
22/01/2024 2024NE0000051
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE FREIRO PARA CONSERTO DO VEICULO DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 1.830,00 R$ 1.830,00 R$ 1.830,00
22/01/2024 2024NE0000052
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
28.310.417/0002-50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO MECANICO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E CILINDRO DE FREITO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 220,00 R$ 220,00 R$ 220,00
16/01/2024 2024NE0000075
MARIA ELIANE ALVES DA CRUZ
***.***.454-15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, O QUAL VISITARA O PORTO SUAPE E SE REUNIRA COM O DEPUTADO JARBAS FILHO E JOAO CAMPOS. NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO 2024.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
15/01/2024 2024NE0000045
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA SESSAO SOLENE DE POSSE DO PROCURADORGERAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS DE PERNAMBUCO NO DIA 15 E 16 DE JANEIRO 2024.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
02/01/2024 2024NE0000015
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHOME
21.503.650/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICOS ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, INSTALACAO, TREINAMENTO E MANUTENCAO DE SISTEMAS INFORMATIZADO COM SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO 007 2023, CONVITE 002 2023 E CONTRATO Nº 009 2023, CONFORME TERMO ADITIVO, DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024.
R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00
02/01/2024 2024NE0000025
OI S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO PREDIO DA SEDE E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
R$ 5.000,00 R$ 2.782,59 R$ 2.782,59
02/01/2024 2024NE0000035
DIEGO VINICIUS DE SOUZA GOMES
***.***.284-02
REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA AUXILIAR O PODER LEGISLATIVO NO TRABALHO DE SUA COMPETENCIA DE FISCALIZACAO E CONTROLE DOS ATOS DO PODER EXECUTIVO, CONFORME PROCESSO 0012 2023, INEXIGIBILIDADE 004 2023 E CONTRATO Nº 014 2023, CONFORME TERMO ADITIVO, PARA O EXERCICIO DE 2024.
R$ 60.000,00 R$ 58.000,00 R$ 49.824,50
02/01/2024 2024NE0000005
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATOS TEMPORARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2024.
R$ 195.000,00 R$ 191.738,31 R$ 173.768,17