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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2024
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
31/07/2024 2024NE0000318
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCOMOCAO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFEPE PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JULHO 2024.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
22/07/2024 2024NE0000308
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 23 DE JULHO PARTICIPAR DO SEMINARIO CONDUTAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS EM ANO ELEITORAL, REALIZADA PELA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO (AMUPE).
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
12/07/2024 2024NE0000298
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 1.069,15 R$ 1.069,15 R$ 1.069,15
01/07/2024 2024NE0000284
DOMINGOS SAVIO PIRES DE C E SA
***.***.334-40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR DOMINGOS SAVIO PIRES, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
01/07/2024 2024NE0000285
EMMANUEL GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.404-67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR EMMANUEL GUEDES, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
01/07/2024 2024NE0000286
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR FRANCLECIO LEANDRO BARROS, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
01/07/2024 2024NE0000287
JOSE HENRIQUE DE LIMA L SAMPAIO ANGELIM
***.***.894-07
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE HENRIQUE DE LIMA, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
01/07/2024 2024NE0000288
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
01/07/2024 2024NE0000289
UBALDO CECILIO ANJOS NETO
***.***.728-03
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR UBALDO CECILIO DOS ANJOS, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PUBLICOS QUE SERA REALIZADO ENTRE OS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2024, EM NATALRN.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
28/06/2024 2024NE0000282
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE SALAS PARA UTILIZACAO PARCERIA E DECLARACAO DE ANUENCIA PARA PROJETO DE EXTENSAO ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. ORLANDO PARAHYMCAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO, NO PERIODO DE JUNHO 2024.
R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
28/06/2024 2024NE0000283
PARENTE & ALENCAR EDUCACAO LTDA
38.078.314/0001-80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS DO SHOPPING, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023.
R$ 721,90 R$ 721,90 R$ 721,90
27/06/2024 2024NE0000280
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DO 13º SALARIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.
R$ 650,00 R$ 650,00 R$ 650,00
27/06/2024 2024NE0000281
CARNEIRO LEÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
34.275.971/0001-66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ATUACAO EM SEGUNDA INSTANCIA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL QUE TRAMITEM PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DE PERNAMBUCO, NO MES DE JUNHO 2024.
R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00
12/06/2024 2024NE0000278
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CAIXA POSTAL, QUE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO POSSUI COMA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
R$ 164,15 R$ 164,15 R$ 164,15
07/06/2024 2024NE0000258
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O VEREADOR FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, PARA TRATAR SOBRE PROJETO DE ILUMINACAO DAS BRS QUE CRUZAM O MUNICIPIO DE SALGUEIROPE, NA CIDADE DE RECIFEPE, NO DIA 10 DE JUNHO 2024.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
03/06/2024 2024NE0000268
GILVAN GALVAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
55.055.847/0001-65
REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM ADMINISTRACAO PUBLICA, ANALISE E ACOMPANHAMENTO DOS INDICES DE TRANSPARENCIA DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO (ITMPE) NO PORTAL DE TRANSPARENCIA E OUVIDORIA DA CAMARA DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO Nº014 2024.
R$ 32.900,00 R$ 31.500,00 R$ 31.500,00
29/05/2024 2024NE0000248
ALENCAR FRANKLIN ART. DE PAPELARIA E INFOMATICA LT
22.536.271/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA O EXPEDIENTE DA CAMARA E ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 487,00 R$ 487,00 R$ 487,00
22/05/2024 2024NE0000228
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS PARA O VEREADOR JOSE CARLOS DE CARVALHO, PARTICIPAREM DP ENCONTRO DA UVB UNIAO DOS VEREADORES, EXVEREADORES, PRESIDENTES DE CAMARAS E CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 22 A 25 DE MAIO 2024 EM JOAO PESSOAPB.
R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
22/05/2024 2024NE0000238
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA CAMARA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 3.533,27 R$ 3.533,27 R$ 3.533,27
06/05/2024 2024NE0000218
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.
R$ 2.136,75 R$ 2.136,75 R$ 2.136,75