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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 167 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/09/2025 2025NE0000362
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA PAULISTA/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306, PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.084 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 552/2025, EM ANEXO.
R$ 2.120,40 R$ 2.120,40 R$ 2.120,40
23/09/2025 2025NE0000363
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA O VEREADOR MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 24 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 548/2025, EM ANEXO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
23/09/2025 2025NE0000364
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 550/2025 EM ANEXO.
R$ 648,00 R$ 648,00 R$ 648,00
23/09/2025 2025NE0000365
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CAMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 551/2025, COM DFD, PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3137 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
R$ 1.837,36 R$ 1.837,36 R$ 1.837,36
23/09/2025 2025NE0000366
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - DIRETOR GERAL DA CÂMARA, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 553/2025, EM ANEXO.
R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00
23/09/2025 2025NE0000367
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722,. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 554/2025, EM ANEXO.
R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00
23/09/2025 2025NE0000368
PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO
***.***.024-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - CHEFE DE GABINETE. PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO. MAT. 661. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 555/2025, EM ANEXO.
R$ 1.550,00 R$ 1.550,00 R$ 1.550,00
23/09/2025 2025NE0000369
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 549/2025, EM ANEXO.
R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00
19/09/2025 2025NE0000359
DEYSE DE SOUSA OLIVEIRA
58.903.252/0001-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE XÍCARAS E CANECAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.CONFORME CI 559-A/2025, COM COTAÇÕES ANEXAS
R$ 1.739,32 R$ 1.739,32 R$ 1.739,32
19/09/2025 2025NE0000360
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 530/2025, EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
19/09/2025 2025NE0000361
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOSE SALÁRIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
R$ 960.000,00 R$ 953.983,78 R$ 953.983,78
17/09/2025 2025NE0000358
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO OSSESIO JOSÉ, NO DIA 18 DE E=SETEMBRO 2025. EM RECIFE/ AL. CONFORME CI 513/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
12/09/2025 2025NE0000355
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL DÉBORA ALMEIDA, EM RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 510/2025, EM ANEXO.
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/09/2025 2025NE0000356
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA REUNIÃO COM A DEPUTADA ESTADUAL DÉBORA ALMEIDA, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 511/2025.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
12/09/2025 2025NE0000357
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO 2025. NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 512/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
R$ 1.544,40 R$ 1.544,40 R$ 1.544,40
10/09/2025 2025NE0000352
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 507/2025, EM ANEXO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/09/2025 2025NE0000353
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADORVERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 11 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 508/2025, EM ANEXO.
R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 500,00
10/09/2025 2025NE0000354
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITAS INSTITUCIONAIS à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (alepe) E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 509/2025, EM ANEXO.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
04/09/2025 2025NE0000349
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 07 DE MAIO, 2025, CONFORME CI 504/2025, EM ANEXO
R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
04/09/2025 2025NE0000350
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET E DECORAÇÃO PARA EVENTO DE HOMENAGEM AS MÃES NA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 16 DE MAIO, 2025, CONFORME CI 505/2025, EM ANEXO
R$ 1.400,00 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00