Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 113 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 2025NE0000364 |
MARIA DE LOURDES MATIAS LEITE E SA
05.989.461/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS INTERNAS DA SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CI 550/2025 EM ANEXO.
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R$ 648,00 | R$ 648,00 | R$ 648,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000354 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITAS INSTITUCIONAIS à ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (alepe) E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 509/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000349 |
WILLIAM PRODUCOES & EVENTOS LTDA
15.112.602/0001-08
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA DE SERVIÇO DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, NO DIA 07 DE MAIO, 2025, CONFORME CI 504/2025, EM ANEXO
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000342 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA MARAGOGI/AL, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. KM´S PERCORRIDOS - 1074KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 461/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | R$ 1.933,20 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000343 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR (ASSESSOR DE GABINETE) ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS. MAT 692, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 A 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 462/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000344 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT. 191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 463/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000345 |
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ . MAT. 408, PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONJUTURA DESAFIADORA ÀS FORÇAS PROGRESSISTAS E DEMOCRÁTICAS, NOS DIAS 22, 25 E 26 DE AGOSTO 2025. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO (ALEPE), EM RECIFE/PE. CONFORME CI 464/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000346 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM. MAT. 367, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 20 E 23 DE AGOSTO 2025. EM MARAGOGI/ AL. CONFORME CI 460/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000347 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM MARAGOGI/AL, NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO/2025, CONFORME CI 465/2025, EM ANEXO
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R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000348 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEDE E DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO 2025
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R$ 4.400,00 | R$ 2.053,14 | R$ 2.053,14 | |
| 18/08/2025 | 2025NE0000341 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 466/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 17/08/2025 | 2025NE0000340 |
EXITUS CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA
48.292.367/0001-52
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA O SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM SUPORTE NA GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE SAGRES E OU REMERSSA EOF (REMESSA RECEITA E DESPESA), ALÉM DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NA EXECUÇÃO, ALÉM DE CAPACITAÇÃO ONLINE DE TODOS OS USUÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CONTRATO 037/2025 ANEXO.
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R$ 17.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 11.200,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0000334 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA VISITA AO SECRETÁRIO DE RECURSOS HIDRICOS DE PERNAMBUCO E AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO 2025. NA CIDADE DE RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 447/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000324 |
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MICHELL ALLISSON BEZERRA VASCONCELOS, MAT. 705, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DE EVENTOS E NEGÓCIOS - EXPO MANGA, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 433/2025, EM ANEXO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000314 |
AUGUSTO MATIAS NETO
***.***.994-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUGUSTO MATIAS NETO, MAT. 162. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NORDESTINO CONGRESSO NORDESTINO DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 23 A 26 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 424/2025, EM ANEXO.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0000304 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 388/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 30/06/2025 | 2025NE0000294 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
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R$ 66.630,00 | R$ 65.250,00 | R$ 43.500,00 | |
| 16/06/2025 | 2025NE0000284 |
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS
***.***.484-20
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. JOSÉ VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS MAT. 627, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/ 2025. CONFORME CI 328/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000249 |
MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA
***.***.354-79
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL PARA A VEREADORA MARIA EDUARDA MAGALHÃES MARQUES LIMA, MAT 703, PARA VISITA A CASA DE APOIO DO TFD DE SALGUEIRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIA 29 E 30 DE MAIO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 291/2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/05/2025 | 2025NE0000254 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE . MAT.191, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. NA CIDADE DE BONITO/PE. CONFORME CI 298/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |