Informações & Definições

Tamanho do texto

Contrastes

Display

Realçar

Teclas de Acessibilidade

Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.

Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 80 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
23/07/2025 2025NE0000326
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA PARTICIPAR CONGRESSO REGIONAL DE GESTORES PÚBLICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 426/2025, EM ANEXO.
R$ 3.600,00 R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
22/07/2025 2025NE0000316
INSTITUTO NACIONAL DE GESTAO EM PLENITUDE - INGP
59.679.949/0001-02
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 03 INSCRIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO CONGRESSO NORDESTINO D LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, EM JOÃO PESSOA/ PB, NOS DIAS 23 À 26 DE JULHO/ 2025, CONFORME CI 421/2025 ANEXA
R$ 2.400,00 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00
15/07/2025 2025NE0000306
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI 383/2025, EM ANEXO
R$ 495,88 R$ 495,88 R$ 495,88
01/07/2025 2025NE0000296
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SA COMERCIO
06.538.358/0001-59
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GENEROS ALIMENTÍCIOS E AFINS PARA ATENDER A AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO 33/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 031/2025, ANEXOS.
R$ 30.497,70 R$ 12.015,14 R$ 9.779,59
20/06/2025 2025NE0000286
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 357/2025, EM ANEXO.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
02/06/2025 2025NE0000276
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONFORME CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2025
R$ 930,91 R$ 930,91 R$ 930,91
28/05/2025 2025NE0000256
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA BONITO/PE, PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367, PARA PARTICIPAR DA POSSE DA DIRETORIA DA UVB/PE, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 852KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM CONFORME CI 294/2025 E RQUERIMENTO, EM ANEXO.
R$ 1.533,60 R$ 1.533,60 R$ 1.533,60
28/05/2025 2025NE0000260
MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SA
***.***.234-48
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR MARIANO BARROS DE OLIVEIRA E SÁ, MAT. 408, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 305/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
28/05/2025 2025NE0000261
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 307/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000262
NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS
***.***.754-78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA SERRA TALHADA PARA SERVIDORA (DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL) NIEDJA BANDEIRA DE BARROS MARINS, MAT. 404, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. KM´S PERCORRIDOS - 196KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM.CONFORME CI 306/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
R$ 352,80 R$ 352,80 R$ 352,80
28/05/2025 2025NE0000263
MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO
***.***.024-04
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA (COORDENADORA PEDAGÓGICA) MARIA RACKEL NOGUEIRA SAMPAIO, MAT. 657, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 308/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000264
IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO
***.***.854-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA IRIS GUEDES FILGUEIRA SAMPAIO, MAT.111, PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 309/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000265
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDOR JÔNATAS FREIRE ANGELIM, MAT.342 (ASSESSOR ESPECIAL), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 310/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000266
JESSICA MAIARA PEREIRA
***.***.734-07
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA JESSICA MAIARA PEREIRA, MAT.737 (CHEFE DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 311/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000267
CAMILLE SILVA MAIRINS E SOUZA
***.***.844-93
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORA CAMILLE SILVA MAIRINS E SOUZA, MAT.475 (CHEFE DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 312/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000268
SHEILLA DOS SANTOS
***.***.174-09
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA SERVIDORASHEILLA DOS SANTOS, MAT.527 (ASSESSOR DE GABINETE), PARA ENCONTRO DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL DA UVP MULHER, NA CIDADE DE SERRA TALHADA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 313/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 950,00 R$ 950,00 R$ 950,00
28/05/2025 2025NE0000269
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE, PARA VEREADOR MICHELL ALLISON BEZERRA VASCONCELOS MAT.705, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL, JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO/ 2025. CONFORME CI 315/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
23/05/2025 2025NE0000246
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE , MAT. 306, PARA AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE ESPORTES DE PERNAMBUCO, IVETE ESTEVES LACERDA, NA CIDADE DE RECIFE/PE, DIAS 26 E 27 DE MAIO/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃO, CONFORME CI 286/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, EM ANEXO.
R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
20/05/2025 2025NE0000236
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, MAT. 191. PARA PARTICIPAR VIII CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 21 A 24 DE MAIO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 248/2025, EM ANEXO.
R$ 2.900,00 R$ 2.900,00 R$ 2.900,00
12/05/2025 2025NE0000226
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
00.703.157/0001-83
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO REFERENTE AO EVENTO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DO DIA 19 A 22 DE MAIO/ 2025, CONFORME CI 230/2025, BOLETO BANCÁRIO, EM ANEXO.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00