Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 79 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 2025NE0000427 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR VISITA A CODEVASF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE PETROLINA/PE, NO DIA 18 DE DEZEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 703/2025, EM ANEXO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 05/12/2025 | 2025NE0000417 |
PNZ TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO LTDA
52.398.730/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITOR FACIAL E WEBCAM PARA PARA O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO, CONFORME DFD EM ANEXO
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R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | R$ 3.383,00 | |
| 26/11/2025 | 2025NE0000407 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO ESTADO E ALEPE, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 675/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000397 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA VISITA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO DE PERNAMBUCO - SRHS, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 631/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0000387 |
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE. MAT.191, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, NOS DIAS 29 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2025. EM RECIFE/PE. CONFORME CI 618/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000379 |
SATELITE LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
52.398.729/0001-61
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCIULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CONTRATO 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO 0030/2025
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R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 | R$ 21.750,00 | |
| 17/10/2025 | 2025NE0000378 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 577/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/10/2025 | 2025NE0000377 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE, PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306,PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 571/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000375 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFOME CI 569/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0000376 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O PRESIDENTE E VEREADOR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE, MAT. 306. PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 570/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 13/10/2025 | 2025NE0000374 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602.PARA UMA REUNIÃO NA ALEPE COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO 2025. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 568/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | R$ 1.843,20 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000373 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA REUNIÃO NA ALEPE COM O DEPUTADO ESTADUAL JOÃOZINHO TENÓRIO, NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 567/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000371 |
MMF- COMUNICACAO E FATOS LTDA
03.836.074/0001-50
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO OS LEÕES DO NORTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 566/2025 E DFD, EM ANEXO
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0000372 |
TIAGO ARRAES SAMPAIO
***.***.154-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR TIAGO ARRAES SAMPAIO. MAT. 390, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL CLODOALDO MAGALHÃES, NO DIA 09 E 10 DE OUTUBRO 2025. EM RECIFE/ PE. CONFORME CI 565/2025 E SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA, EM ANEXO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000370 |
U.V.P. UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE VEREADOR E 03 INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, PARA O CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME CI 556/2025, RECIBO DE PAGAMENTO E ANEXOS
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000367 |
ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA
***.***.284-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR - ASSESSOR DE GABINETE. ELIOMAR SIQUEIRA DA SILVA MAT. 722,. PARA PARTICIPAR CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CÂMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, NA CIDADE DE PAULISTA/PE, NOS DIAS 24 A 27 DE SETEMBRO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 554/2025, EM ANEXO.
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R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0000357 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA GRAVATÁ PARA O VEREADOR FLÁVIO EPÁMINONDAS DE LIMA. MAT. 214, PARA PARTICIPAR DA 7º CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES, NOS DIAS 15,16 E 17 DE SETEMBRO 2025. NA CIDADE DE GRAVATÁ/PE. KM´S PERCORRIDOS - 858 KM, NO VALOR DE R$ 1,80/POR KM. CONFORME CI 512/2025 E REQUERIMENTO, EM ANEXO.
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R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | R$ 1.544,40 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0000347 |
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA
18.336.780/0001-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 02 INSCRIÇÕES DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM MARAGOGI/AL, NOS DIAS 20 À 23 DE AGOSTO/2025, CONFORME CI 465/2025, EM ANEXO
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R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | R$ 1.394,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000337 |
EUGEURI INVESTIMENTOS LTDA
52.950.324/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS ALUGADAS PARA EXECUÇÃO DE CURSOS E PALESTRAS INSTITUCIONAIS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO ANGELIM, 570, SANTO ANTÔNIO, SALGUEIRO/PE - SHOPPING SALGUEIRO. CONTRATO 023/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 024/2025. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025, CONSUMO ATÉ 11/08/2025. CONFORME CI 452/2025, EM ANEXO
|
R$ 356,11 | R$ 356,11 | R$ 356,11 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000327 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA UMA VISITA TÉCNICA À CODEVASF, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO 2025. CONFORME SOLICITAÇÃO E CI 441/2025, EM ANEXO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |