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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 19 de um total de 79 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
24/02/2025 2025NE0000097
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO LTDA
19.256.987/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA VELOCIDADE DE 2300MB - PLANO EMPRESARIAL PARA A SEDE E ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME COTAÇÃO PARA 12 MESES, ANEXA.
R$ 12.000,00 R$ 11.000,00 R$ 11.000,00
20/02/2025 2025NE0000087
JOSE CARLOS DE CARVALHO PARENTE
***.***.604-30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARENTE, CPF 856.969.604-30, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO ANTÔNIO COELHO E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS,EM 21 DE FEVEREIRO 2025, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATÍVO MUNICIPAL E DA POPULAÇÃ. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL, EM ANEXO.
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
12/02/2025 2025NE0000077
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUETRO PARA RECIFE-PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, CPF 081.412.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME REQUERIMENTO E OFÍCIO, EM ANEXO
R$ 1.843,20 R$ 1.843,20 R$ 1.843,20
12/02/2025 2025NE0000078
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADORMICHELL ALLISON BEZERRA DE VASCONCELOS CPF 066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
12/02/2025 2025NE0000079
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA O VEREADOR CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, CPF 0109.015.974-90, PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA JOVENS PARLAMENTARES, NA CIDADE DO RECIFE-PE, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 40/2025, EM ANEXO
R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
07/02/2025 2025NE0000074
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO E INSTITUCIONAL, EXCLUSIVAMENTE EM FORMATO TEXTUAL, ABRANGENDO A COBERTURA ESCRITA DE PONTOS IMPORTANTES DAS SESSÕES PLENÁRIAS, ELABORAÇÃO DE RESUMOS INFORMATIVOS, REDAÇÃO DE NOTÍCIAS SOBRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS AÇÕES DA CÂMARA, ALÉM DA CRIAÇÃO DE CONTEÚDO TEXTUAL PARA O WEBSITE E REDES SOCIAIS, COM O OBJETIVO DE INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS, PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA E O ACESSO À INFORMAÇ
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
07/02/2025 2025NE0000075
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME DFD, CI 33/2025 E ANEXOS
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
07/02/2025 2025NE0000076
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTAÇÃO DR SERVIÇOS TÉCNICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SALGUEIRO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. CONFORME DFD, CI 34/2025
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
05/02/2025 2025NE0000070
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
05/02/2025 2025NE0000071
ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO
***.***.914-02
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA ISABELLE MARINNA SÁ DE VASCONCELOS ROZENO. CPF 043.325.914-02 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
05/02/2025 2025NE0000072
MARINA HENRIQUE DOS SANTOS
***.***.323-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA MARINA HENRIQUE DOS SANTOS CPF 018.962.323-37 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025,NA CIDADE DE CARUARU-PE CONFORME CI 38/2025, EM ANEXO.
R$ 900,00 R$ 900,00 R$ 900,00
05/02/2025 2025NE0000073
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA CARUARU-PE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA FRANCLÉCIO LEANDRO DE SÁ PARENTE. CPF 014.543.064-24 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO CESPAM - SISTEMA E-PUBLICA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL EM ANEXO.
R$ 1.382,40 R$ 1.382,40 R$ 1.382,40
28/01/2025 2025NE0000047
MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS
***.***.164-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA COM PERNOITE PARA A VEREADORA MICHELL ALISSON BEZERRA VASCONCELOS CPF066.182.164-19 PARA PARTICIPAR, COM OUTROS VEREADORES, DO SEMINÁRIO DE NOVOS AGENTES POLÍTICOS E MEMBROS DE MESAS DIRETORAS DE CÂMARAS MUNICIPAIS, NA CIDADE DE GRAVATÁ DE 29 A 31 DE JANEIRO/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E CI 35/2025.
R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
28/01/2025 2025NE0000057
ANDRE FELIPE RAMOS DE C PEREIRA COMERCIO
15.789.242/0001-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 33 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E ANEXO. CONFORME CI 17/2025.
R$ 765,00 R$ 765,00 R$ 765,00
28/01/2025 2025NE0000067
FUNPRESSAL APOSENTADOS ( F.F )
07.439.828/0001-90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS, INTRA-ORÇAMENTÁRIA JUNTO AO FUNPRESSAL/PREVIDENCIÁRIO - EXERCÍCIO 2025
R$ 60.000,00 R$ 52.837,83 R$ 51.904,53
27/01/2025 2025NE0000037
CARVALHO & SA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
58.618.333/0001-69
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA ORÇAMENTÁRIA, ABRANGENDO ANÁLISE DE PROJETOS DE LEI COM IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE AS LEIS ORÇAMENTÁRIAS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE SUPLEMENTAÇÃO/ANULAÇÃO, CRÉDITOS ESPECIAIS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO AUXILIAR A CÂMARA MUNICIPAL NA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PÚBLICA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIP
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
15/01/2025 2025NE0000017
THAYNARA ANDRESSA SALES PIRES
***.***.844-24
VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME CI 08/2025 E ANEXOS.
R$ 10.080,00 R$ 10.080,00 R$ 10.080,00
15/01/2025 2025NE0000027
CÍCERO LEITE DA SILVA
***.***.134-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS E ESTUDOS SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO E O IMPACTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO COM ELABORAÇÃO DE DE PROJETOS DE LEI RELACIONADOS AO TEMA, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR A ATUAÇÃO LEGISLATIVA PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE.CONFORME CI 27/2025.
R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
13/01/2025 2025NE0000007
Folha de Pagamento
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO PESSOAL EFETIVO/ PREVIDENCIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. EXERCÍCIO AO EXERCÍCIO DE 2025
R$ 533.000,00 R$ 163.791,08 R$ 163.791,08