Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 20 de um total de 21 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | 2026NE0000171 |
EZIO FELIPE ALVES DE OLIVEIRA
55.793.661/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 20/2025 DOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA, COMO OBJETIVO DE REGISTRAR, POR MEIO DE IMAGENS, AS SESSÕES PLENÁRIAS, REUNIÕES, EVENTOS E DEMAIS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO, ALÉM DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA EM REUNIÕES DENTRO E FORA DO MUNICÍPIO, ASSEGURANDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA COMPLETA DE SUAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, REALIZANDO A EDIÇÃO DAS FOTOS, COM CORREÇÃO DE CORES E TRATAMENTO ADEQUADO, E POSSUIR EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO PROFISSIO
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R$ 44.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/02/2026 | 2026NE0000107 |
CRISTIANO DANTAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
32.320.967/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, NO MUNICÍPIO, BEM COMO NA EDIÇÃO DE NORMA NECESSÁRIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE. CONFORME DFD E CI 092-A/2026.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000076 |
AUREMAR DE CARVALHO BARROS
***.***.054-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR AUREMAR DE CARVALHO BARROS, MAT. 103. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 050/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000077 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS, MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 051/2026, EM ANEXO.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000078 |
CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR CLÉBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS. MAT. 704. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 052/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 |
IASJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.092.038/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITES PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 031/2026, EM ANEXO
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 032/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000072 |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 033/2026, EM ANEXO
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 2.638,24 | R$ 2.638,24 | R$ 2.638,24 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000074 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ASSIM COMO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000075 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 004/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS D
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R$ 66.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000067 |
MIRELLY CAROLINE DA SILVA
***.***.034-70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ACERTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR COMISSIONADO, ACIMA IDENTIFICADO (HORÁRIOS NORMAIS, AUX. ALIMENTAÇÃO, FÉRIAS PROPORCIONAIS) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 2.052,99 | R$ 2.052,99 | R$ 2.052,99 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000057 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA DA AMUPE, DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026,NA CIDADE DE GRAVATÁ - PE CONFORME CI 003/2026, EM ANEXO.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 13/01/2026 | 2026NE0000047 |
L.M PAIVA
35.824.900/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA, COM AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, COM VISUALIZAÇÃO CLARA, EM PAINEL DE LED OU TV, DE TODOS OS ACONTECIMENTOS DA SESSÃO, E OFERECENDO CONTROLE SOBERANO DO PRESIDENTE SOBRE AS SESSÕES. INCLUINDO CONTROLE DE PRESENÇA DOS VEREADORES, INSCRIÇÃO DO USO DA PALAVRA, CONSULTA ÀS NORMAS LEGISLATIVAS, VOTAÇÃO E
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R$ 17.000,00 | R$ 4.250,00 | R$ 0,00 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000037 |
C J DA SILVA ALVES SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL, OCUPACIONAL E PROFISSIONAL
31.338.644/0001-18
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE EXECUÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO (SST) JUNTO AO ESOCIAL PELA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, ESPECIFICAMENTE NO QUE TANGE À COLETA DE DADOS FORMATAÇÃO, VALIDAÇÃO E TRANSMISSÃO TEMPESTIVA DOS LEIAUTES DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, EM CONFORMIDADE COM MANUAIS TÉCNICOS E PRAZOS ESTABELECIDOS PELO GOVERNO FEDERAL. CONFORME CONTRATO 26/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 026/2025
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R$ 15.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000027 |
SOLUCOES MARKETING E CURSOS LTDA
08.475.417/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE ARTES DIGITAIS E MOTAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO DE PEÇAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, MATERIAIS INFORMATIVOS, CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E CONTEÚDO PARA REDES SOCIAIS, PARA SATISFAZER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 19/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2025
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R$ 7.600,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000017 |
DELUA ESTEVES DE MIRANDA
***.***.658-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COM FOCO NA INTERAÇÃO COM OS TRIBUNAIS DE CONTAS, ABRANGENDO A ANÁLISE E SUPERVISAS DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, AUXILIO NA FORMULAÇÃO DE RESPOSTAS E ESCLARECIMENTOS ÀS NOTIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCE, BEM COMO A SUPERVISÃO DO JULGAMENTO DAS CONTAS DO EXECUTIVO PELO LEGISLATIVO, INCLUINDO A IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS INCONFORMIDADES NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS JURÍDICOS ACOM
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |