Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-03-29 23:46:14
2026-03-29 23:46:14
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Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 2026NE0000099 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 076/2026, EM ANEXO
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000079 |
FRANCLECIO LEANDRO BARROS DE SA PARENTE
***.***.064-24
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR E PRESIDENTE DA CÂMARA, SR FRANCLÉCIO LEANDRO BARROS DE SÁ PARENTE. MAT. 306. ARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 053/2026, EM ANEXO.
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R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000089 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 063/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000090 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 064/2026, EM ANEXO
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000091 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, MAT. 214. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 065/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000092 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR DE GABINETE, ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT. 692., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 067/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000093 |
ADENILDA LEITE SILVA ROCHA
***.***.834-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA, ASSESSORA DE GABINETE, ADENILDA LEITE SILVA, MAT. 700., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 066/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000094 |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR ESPECIAL, JONATAS FREIRE ANGELIM, SILVA, MAT. 342., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 068/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000095 |
MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO
***.***.164-94
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO, MAT. 738., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 069/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000096 |
PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
***.***.594-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE.. PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 410, PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 070/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 |
IASJ COMERCIO E SERVICOS LTDA
31.092.038/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000098 |
W. S. SATIL SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA
50.571.053/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A1 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 030-A/2025, EM ANEXO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000059 |
LINDAURA MARIA DOS SANTOS NETA
33.260.313/0001-38
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ESCANEAMENTO DE ARQUIVOS FÍSICOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS, COM OBJETIVO DE DIGITALIZAR DOCUMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO. CONFORME DFD, CI 019/2026, EM ANEXO
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 16/01/2026 | 2026NE0000049 |
ESMAEL NICOLAU DA CRUZ
***.***.584-21
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE-PE, PARA O VEREADOR ESMAEL NICOLAU DA CRUZ, MAT.505. PARA VISITA A SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES DE PERNAMBUCO. NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2026. EM RECIFE/PE. KM´S PERCORRIDOS - 1.024KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO E CI 001-A/2026.
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R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | |
| 12/01/2026 | 2026NE0000039 |
RADIO ASA BRANCA DE SALGUEIRO LTDA
11.349.800/0001-39
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL VIA RÁDIO FM COM ABRANGÊNCIA LOCAL PARA VEICULAÇÃO DAS AO VIVO, DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, TODAS AS QUARTAS DAS 09HS ÀS 12:00H. (TRÊS HORAS DE TRANSMISSÃO), CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 028/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/2025, INEXIBILIDADE N° 014/2025.
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R$ 20.700,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 09/01/2026 | 2026NE0000029 |
CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA
25.120.927/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUINDO O ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SITE DO TCE, SISTEMA REMESSA, MODULO REMESSA PESSOAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CONFORME CONTRATO 15/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2025
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R$ 9.000,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 08/01/2026 | 2026NE0000019 |
WALIC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO LTDA
36.463.879/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA ETAPA EXTERNA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES, ENGLOBANDO O APOIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, A PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO NOS SITES OFICIALS, RECEBIMENTO E ANÁLISE DE PROPOSTA, A HABILITAÇÃO DOS LICITANTES E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FAZ; E, AINDA, NA FASE DE EXECUÇÃO, INCLUINDO O APOIO NA FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, GESTÃO CONTRATUAL E DEMAIS ATOS PERTINENTES À FASE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE, CO
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R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | |
| 06/01/2026 | 2026NE0000009 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSS - EXERCÍCIO 2026
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R$ 860.000,00 | R$ 73.667,94 | R$ 4.018,34 |