Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-02-28 18:00:04
2026-02-28 18:00:04
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Apresentando 20 de um total de 107 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2026 | 2026NE0000087 |
PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES
***.***.854-07
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA, PARA O SERVIDOR, DIRETOR GERAL, SR. PAULO FERNANDO PEREIRA TORRES, MAT. 393. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.100 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 059/2026, EM ANEXO
|
R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000088 |
VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO
***.***.544-77
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, VERONALDO GONÇALVES RIBEIRO, MAT. 271. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 062/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000089 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 063/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000090 |
AGAEUDES SAMPAIO GONDIM
***.***.134-81
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA JOÃO PESSOA/PE PARA O VEREADOR AGAEUDES SAMPAIO GONDIM, MAT. 367. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. KM PERCORRIDOS 1.100KM NO VALOR DE 1,97/ POR KM.CONFORME REQUERIMENTO E CI 064/2026, EM ANEXO
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R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | R$ 2.167,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000091 |
FLAVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS
***.***.624-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O VEREADOR, FLÁVIO EPAMINONDAS DE LIMA BARROS, MAT. 214. PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 065/2026, EM ANEXO
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000092 |
ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS
***.***.034-28
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR DE GABINETE, ANDERSON MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS, MAT. 692., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 067/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000093 |
Não informado
***.***.834-00
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDORA, ASSESSORA DE GABINETE, ADENILDA LEITE SILVA, MAT. 700., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 066/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000094 |
JONATAS FREIRE ANGELIM
***.***.264-56
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR ESPECIAL, JONATAS FREIRE ANGELIM, SILVA, MAT. 342., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 068/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000095 |
Não informado
***.***.164-94
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, ASSESSOR PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS, MARCOS AURÉLIO PARENTE MAGNO, MAT. 738., PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 069/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000096 |
PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA
***.***.594-30
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR, CHEFE DE GABINETE.. PAULO HENRIQUE SOARES DA SILVA, MAT. 410, PARA PARTICIPAR CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 28 A 31 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 070/2026, EM ANEXO
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R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | R$ 2.250,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000097 |
Não informado
31.092.038/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À CONFECÇÃO DE UM TABLADO PARA PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, COTAÇÕES E CI 071/2026, EM ANEXO
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 26/01/2026 | 2026NE0000098 |
W. S. SATIL SANTOS SERVICOS DE INFORMATICA
50.571.053/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A1 PARA ATENDER AS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO.
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R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000070 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIA COM PERNOITES PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 031/2026, EM ANEXO
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000071 |
LINDOMAR DE SOUZA ROCHA
***.***.974-90
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE SALGUEIRO PARA RECIFE/PE PARA O VEREADOR LINDOMAR DE SOUZA ROCHA, MAT. 602. PARA REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. KM´S PERCORRIDOS - 1.024 KM, NO VALOR DE R$ 1,97/POR KM. CONFORME REQUERIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM E CI 032/2026, EM ANEXO.
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R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | R$ 2.017,28 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000072 |
MARIA EDUARDA SILVA LANDIM
***.***.614-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDORA - ASSESSORA ESPECIAL, SRA. MARIA EDUARDA SILVA LANDIM, MAT. 645, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR EM REUNIÃO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO E COMPESA, NOS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO/2026. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E CI 033/2026, EM ANEXO
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000073 |
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
41.057.571/0001-40
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER OS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS À CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME DFD, CI 047/2026, REFERENTE DEZEMBRO/2025. PLANILHA ANEXADA, PLACAS KKA- 3842 (MOTO), QYI-3I37 (CARRO-BLAZER) QYU-3B49 (CARRO-GOL) E EKH-7A05 (CARRO-POLO) RESPECTIVOS ANEXOS
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R$ 2.638,24 | R$ 2.638,24 | R$ 2.638,24 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000074 |
MARCELO DE MATOS JUNIOR
21.390.459/0001-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELETRICISTA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA BÁSICA, TANTO PREVENTIVA QUANTO CORRETIVA, ASSIM COMO MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICOS BÁSICOS PARA ATENDIMENTO A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 23/01/2026 | 2026NE0000075 |
MULLER DE ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
53.359.333/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 1º ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO 004/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, COM VISTAS A ORIENTAR E IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA ASSEGURAR A TRANSPARÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA E A CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS-LGPD, INCLUINDO ANÁLISE DE PROCESSOS INTERNOS, E ADEQUAÇÃO DE PRÁTICAS DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES, GARANTINDO A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E O ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA ATENDER AS D
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R$ 66.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000068 |
APRENDER E CAPACITAR BRASIL LTDA
46.561.910/0001-44
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 14 INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO-PE, NO X CONGRESSO NACIONAL DE AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. DOS DIAS 28 À 31 DE JANEIRO/2026, CONFORME CI 030/2026, EM ANEXO
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R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000069 |
ZELIA MARIA DOS SANTOS SALGUEIRO
03.462.920/0001-10
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VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE SALGUEIRO, CONFORME CI 030-A/2025, EM ANEXO
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |